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綠泡泡
于2017-05-04 18:50 發布 ??1218次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-04 19:10
您好,分錄,借:應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
綠泡泡 追問
2017-05-04 19:13
@王老師:那之前交的稅費怎么辦
王雁鳴老師 解答
2017-05-04 19:14
您好,之前交的稅抵減以后的應交稅。
2017-05-04 19:19
@王老師:那之前的稅費怎么做賬?抵減后又怎么做呢?
您好,之前的稅費不用做賬處理的。抵減后也不用處理的。
2017-05-04 19:32
@王老師:只需要紅沖第一筆,之后都不用處理
您好,是的。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 14949 個
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2017-05-04 19:13
王雁鳴老師 解答
2017-05-04 19:14
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王雁鳴老師 解答
2017-05-04 19:19
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2017-05-04 19:32
王雁鳴老師 解答
2017-05-04 19:32