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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-18 19:49

您好
請問是需要寫分錄嗎

學堂用戶uwcfpp 追問

2022-05-18 20:17

是的老師

bamboo老師 解答

2022-05-18 20:29

2016年年末應收款項余額為500000元,
500000*0.05=25000
借:信用減值損失 25000
貸:壞賬準備 25000
2017年9月,確認無法收回應收賬款2000元,
借:壞賬準備 2000
貸:應收賬款 2000
2017年年末應收款項余額為600000元,
600000*0.05=30000
30000+2000-25000=7000

借:信用減值損失 7000
貸:壞賬準備 7000
2018年6月,確認為壞賬損失的1500元應收賬款又收回。
借:銀行存款 1500
貸;應收賬款 1500
借:應收賬款 1500
貸:壞賬準備 1500

學堂用戶uwcfpp 追問

2022-05-18 20:36

蟹蟹老師~

bamboo老師 解答

2022-05-18 20:36

不客氣哈,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

學堂用戶uwcfpp 追問

2022-05-18 20:40

乙公司2019年7月2日銷售產品一批給D公司,商品已發出并開發增值稅專用發票,發票注明銷售價款30000元,增值稅稅額3900元,乙公司給予D公司現金折扣,具體條件為(2/10,1/20,n/30),現金折扣不考慮增值稅。7月16日,收到D公司的貨款。

bamboo老師 解答

2022-05-18 20:41

借:應收賬款33900
貸;主營業務收入30000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3900
借:銀行存款 33900-300=33600
借:財務費用 30000*0.01=300
貸:應收賬款 33900

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相關問題討論
您好同學 你的問題是什么呢?
2022-03-15 14:13:54
您好,借信用減值損失10000貸應收賬款壞賬準備9000其他應收款壞賬準備1000
2022-03-08 19:32:23
你好,這個9000包含著5000嗎?如果是的話,借信用減值損失 貸壞賬準備5000
2023-09-25 11:41:08
一般情況下,應收票據內容性質與應收賬款類似,是核算的與銷售收入有關的款項。 而預付賬款是購貨的,所以轉入其他應收款。
2020-02-23 13:53:48
你好, 借信用減值損失9000-5000+1000=5000 貸壞賬準備…應收賬款9000-5000=4000 壞賬準備…其他應收款1000
2022-06-07 04:37:45
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