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送心意

林夕老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-05-20 11:44

你好同學:
這個月末或年末,對差額集中進行處理下。
對采購,銷售的數據整體計算,然后將差額結轉到主營業務成本中。

半夏花語 追問

2022-05-20 11:54

那如果到月末或年末,這個產品還沒有賣完,這個時候調整數據因該還是不對的,我可以在第一個月銷售的時候,就把總的差額給它調整了,然后這樣后面每個月銷售產品結轉后剩余金額就跟庫存貨價格相符了吧,我可以這樣做嗎?外賬應該不行,我做內帳可以吧?

林夕老師 解答

2022-05-20 11:57

你好同學:
你可以根據中間某個產品全部賣完;把差額清零一下。基本上是可以的,這個差額不大的。
內賬是可以的。外賬直接按照原來的計算。

半夏花語 追問

2022-05-20 11:58

比如:總價5869.4元,數量2296 ,單價四舍五入后就是2.56,這樣總的就多結轉了8.36元,第一個月我就把這個8.36元給他調整了,后面每個月銷售后,賬上的余額跟實際庫存價就相符了,這樣就不怕后面忘記調整或調整錯誤,我這樣可以嗎

半夏花語 追問

2022-05-20 12:03

這樣我才知道,月末盤庫存的時候,盤多盤少我才比較好找原因

林夕老師 解答

2022-05-20 12:09

你好同學:

這種情況,你最好使用EXCEL做個臺賬。自己單獨計算一下,這樣可以多保留一些小數,與系統里一比較就能發現這個差額了。
其實也就是這個差額以什么方式求出來。【只是有些增加工作量】

你可以比較著,看看那種更容易操作些~
你的方法,目的可以達到,就是中間需要反復留意。

半夏花語 追問

2022-05-20 14:40

好的,感謝老師

林夕老師 解答

2022-05-20 14:42

你好同學:
加油,希望老師的解答對你有所幫助~

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相關問題討論
你好,這種公司你得分什么情況了?正常他應該是要結轉成本的,是不是他沒有進項發票?
2022-05-30 17:33:49
好,可以的,但是你得注意一下,會不會影響你月年的收入,小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好,你們是什么行業的?
2020-06-11 14:30:41
你好,多結轉成本,會導致庫存賬面比實際少,會導致利潤減少,所得稅減少
2020-03-23 08:55:41
你好,附件就是出庫單
2017-07-16 10:38:16
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