我們公司現(xiàn)在是乙方干了一個工程,給甲方干完之后,甲方給我們付了500萬的款,然后我們給甲方開了個500萬的增值稅發(fā)票,這500萬增值稅發(fā)票是不是叫做那個銷項稅,還是是叫銷項稅,對不

實操學(xué)堂
于2022-05-20 14:31 發(fā)布 ??1376次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-05-20 14:37
你好; 你收到了 款項; 開票出去 那么就是做收入 ;產(chǎn)生了銷項稅 ; 對的
相關(guān)問題討論
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
你好,你把這個銷項作廢了,應(yīng)該是銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
同學(xué)你好,
借:應(yīng)交增值稅-銷項稅
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
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