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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-05-22 17:33

先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)
 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

zhihuiziz 追問

2022-05-22 17:50

老師我們本月只有銷項(xiàng)稅2600元沒有進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?上個(gè)月留底稅額5000元?本月要不要做銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

家權(quán)老師 解答

2022-05-22 17:59

不需的,本月還是留抵

zhihuiziz 追問

2022-05-22 18:02

那這樣,銷項(xiàng)稅額一直待在貸方,期末余額越來越多嘛!

家權(quán)老師 解答

2022-05-22 18:07

是的,不用轉(zhuǎn)平,那個(gè)就相當(dāng)于銀行流水賬。

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你好,因?yàn)樗还蹭N售的貨款就130萬,所以按130萬來確認(rèn)的。
2023-12-19 14:42:11
方案一: 銷售空調(diào)取得的銷售額為 3000元,按照17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 3000×17%=510元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為 210×17%=35.7元,成本為2100%2B210=2310元,利潤(rùn)為 3000-2310=690元,應(yīng)納所得稅為 690×25%=172.5元。 贈(zèng)送電飯煲的行為視同銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 300×17%=51元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為 21×17%=3.57元,成本為210元,利潤(rùn)為 300-210=90元,應(yīng)納所得稅為 90×25%=22.5元。 方案二: 將價(jià)格折扣開在同一張發(fā)票的金額欄中,銷售額和折扣額可以在同一張發(fā)票上分別注明,因此銷售額為 3000%2B300=3300元,按照17%的稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額為 3300×17%=561元,其進(jìn)項(xiàng)稅額為 (2100%2B210)×17%=377.7元,成本為 2100%2B210=2310元,利潤(rùn)為 3300-2310=990元,應(yīng)納所得稅為 990×25%=247.5元。 綜上所述,方案二最優(yōu)。
2023-09-15 09:00:34
你好同學(xué),出行方案的選擇二或者三 食宿開支分配方案的選擇方案二 這樣抵扣進(jìn)項(xiàng)稅多
2023-04-14 21:24:59
1,需要繳納,5% 2,需要繳納,5% 3,需要繳納,5% 4,需要繳納,10%
2022-12-18 14:38:05
同學(xué)您好,借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸;銀行存款
2022-12-15 11:48:44
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