我們公司,老板娘不定時會給前臺一筆備用金,大概4萬的樣子,公司平時很多費用都是前臺支付的,然后再報銷。交接的人說把前臺的備用金都當(dāng)作是庫存現(xiàn)金,這樣理解對嗎? 我的理解是,老板娘轉(zhuǎn)備用金給她時,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 她平時支付一些相關(guān)費用后來報銷時,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 請問這樣做賬可以嗎? 我現(xiàn)在不理解的是,交接的人說把她的備用金當(dāng)成現(xiàn)金,那意思是做賬要用庫存現(xiàn)金這個科目嗎? 還有就是她手里有備用金,而且還有結(jié)余,如果收到她的報銷單據(jù),那應(yīng)沖減她的應(yīng)收款,可是為什么交接人的每次給老板娘發(fā)送當(dāng)周所有人員報銷明細時,當(dāng)中還要留下她的名字呢?在為其他員工需要老板娘報銷轉(zhuǎn)錢的

倩~
于2022-05-22 18:58 發(fā)布 ??1807次瀏覽
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小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-05-22 20:07
你好,你的做法是正確的,如果當(dāng)做現(xiàn)金做賬一般為了區(qū)分會直接用“備用金”科目,這種就相當(dāng)于一直保證前臺手里有這筆錢,每次用了又補上
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你的分錄基本上是正確的,但是在處理電費的分錄時,應(yīng)該是借管理費用,貸銀行存款,因為電費是一項管理費用,支付電費后,銀行存款會減少。所以,你應(yīng)該借管理費用,貸銀行存款。
2023-07-24 15:51:21
您好,您的分錄是不可以的
2022-03-21 06:34:08
您好,應(yīng)該是最后一個是貸其他應(yīng)收款2000,也就是借,其他應(yīng)收款2000貸銀行存款2000,借庫存現(xiàn)金1625,借管理費用差旅費375貸其他應(yīng)收款2000
2020-03-25 13:18:06
沒有足額支付停車費時,或者前期有借支時。
2024-03-25 11:53:06
你好,你的做法是正確的,如果當(dāng)做現(xiàn)金做賬一般為了區(qū)分會直接用“備用金”科目,這種就相當(dāng)于一直保證前臺手里有這筆錢,每次用了又補上
2022-05-22 20:07:42
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