去年開了一張增值稅發票,確認收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發票,會計分錄要做幾次 啊 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 應交稅費-應交增值稅-銷項稅(紅字 月底結轉本月損益 借:本年利潤 貸:主營業務收入 月底結轉增值稅各科目余額借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 需要這樣子做嗎

5fsshz
于2022-05-23 14:43 發布 ??1734次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-23 14:50
你好同學,您開了紅字發票,您辦理退稅嗎?
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注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的
結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅
其他兩個分錄都是正確的。
2019-06-17 19:38:52
學員你好,收入合計1243575+1078234.67=2321809.67
2321809.67*0.0185=42953.48應交增值稅
2月應交42953.48-20647.51=22305.97
2月進項=1078234.67*0.17-22305.97=160993.92
2021-11-28 22:10:08
你好同學,您開了紅字發票,您辦理退稅嗎?
2022-05-23 14:50:55
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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5fsshz 追問
2022-05-23 15:22
李霞老師 解答
2022-05-23 15:26
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2022-05-23 16:28
李霞老師 解答
2022-05-23 16:34