女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-26 14:30

 你好;   收到房子;  那你無票收入 報稅處理 ;對方要開票給你哈 ;   借固定資產(chǎn); 進項稅貸應(yīng)收賬款    

春花秋實 追問

2022-05-26 14:40

老師您好!對方已經(jīng)開專票給我們了,這個100多萬的房產(chǎn)現(xiàn)在只有對方開票給我們,這是別家公司用房產(chǎn)來抵我們之前的貨款,我們不會開票給對方了

meizi老師 解答

2022-05-26 14:43

你好; 不開票 ; 那你之前也得走無票收入 掛應(yīng)收賬款的; 你沒有掛應(yīng)收賬款嗎   

春花秋實 追問

2022-05-26 14:46

老師您好!之前的會計沒有掛賬

meizi老師 解答

2022-05-26 14:52

 你好;   補做 j借應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;       然后做   
借固定資產(chǎn); 進項稅貸應(yīng)收賬款    
2022-05-26 14:30:41

春花秋實 追問

2022-05-26 15:00

借:應(yīng)收賬款113萬   貸:以前年度損益調(diào):100萬, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)13萬,然后做   借:固定資產(chǎn)100萬,應(yīng)交稅費-待認證進項稅13萬,貸:應(yīng)收賬款 113萬      老師這樣做可以嗎?

春花秋實 追問

2022-05-26 15:03

借:應(yīng)收賬款113萬 貸:利潤分配-未分配利潤100萬, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)13萬,然后做 借:固定資產(chǎn)100萬,應(yīng)交稅費-待認證進項稅13萬,貸:應(yīng)收賬款 113萬 老師這樣做可以嗎?   我們公司是小企業(yè)準則,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,會導(dǎo)致報表不相等

meizi老師 解答

2022-05-26 15:07

你好 ;    是的;         可以這樣來做賬的; 你調(diào)整了 會造成你勾稽不平 ;是正常的; 有這個差異金額哈; 對的哈   

春花秋實 追問

2022-05-26 15:30

老師,也就是不用以前年度損益科目來調(diào)整,直接用利潤分配——未分配利潤科目來做,這樣有沒有啥問題呢?感覺金額太大

meizi老師 解答

2022-05-26 15:38

 你好; 是的。 這個沒有問題的  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:在建 工程 貸:應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué) 你好, 會計分錄如下: 1、借:主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸:主營業(yè)務(wù)收入-某項工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借:工程結(jié)算-某項工程 貸:工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項,貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,實際和個人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對的,是的,是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...