想咨詢(xún)下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷(xiāo)款,一筆制單,目 問(wèn)
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō),就只說(shuō)是給客戶(hù)的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開(kāi)票,對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話(huà),對(duì)方不是分三次開(kāi)票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開(kāi)一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車(chē)已在二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票,但因買(mǎi)方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開(kāi)票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)利潤(rùn)表如何填寫(xiě)
答: 還是只能填負(fù)數(shù)的哈
利潤(rùn)表里面的管理費(fèi)用中工資表要怎么計(jì)算
答: 您好,就是我們工資表的稅前工資,扣個(gè)人負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)一金和個(gè)稅前的金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)有老師可以回答下嗎!老師請(qǐng)問(wèn)下季報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)利潤(rùn)表里面的“管理費(fèi)用”金額是填這個(gè)當(dāng)期收入嗎?因?yàn)榭鄢松绫2糠?,但總額還是5000啊。所以不知道哪個(gè)數(shù)據(jù)才對(duì)。是按照5000來(lái)填寫(xiě)還是按照扣除社保后的4614.8來(lái)填寫(xiě)
答: 你好,利潤(rùn)表里面的“管理費(fèi)用”金額填的是季度的數(shù)據(jù),按照5000來(lái)填寫(xiě)。







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carol. 追問(wèn)
2022-05-27 17:39
閻老師 解答
2022-05-27 18:08