請問上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,本來如何做賬 本期有銷項(xiàng) ,本來沒進(jìn)項(xiàng),本期銷-上期留抵=負(fù)數(shù)(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種) 本期沒進(jìn)項(xiàng),只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務(wù)處理請

欣欣子
于2022-06-02 11:22 發(fā)布 ??2074次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-06-02 11:29
月底先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出
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應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
在增值稅申報(bào)表的表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024-04-11 15:30:29
你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票,做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,而不能直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費(fèi)率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進(jìn)項(xiàng)有2萬多,加起來就開銷項(xiàng)3萬多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證里面。
2022-03-28 17:36:56
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