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欣欣子
于2022-06-09 19:19 發布 ??587次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-06-09 19:26
你好!跨年了,建議直接做分錄:借利潤分配…未分配利潤貸應交增值稅…未交增值稅交納時做分錄:借應交稅費…未交增值稅營業外支出貸銀行存款
欣欣子 追問
2022-06-09 19:41
怎么為借營業外支出那
蔣飛老師 解答
2022-06-09 19:44
營業外支出…滯納金
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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欣欣子 追問
2022-06-09 19:41
蔣飛老師 解答
2022-06-09 19:44