請問老師,我們公司進(jìn)項稅可以加計抵減10%,這10%的加計抵減部分是在計提增值稅的當(dāng)月就做進(jìn)去,還是在次月實際繳納增值稅的時候做賬啊?

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于2022-06-10 10:10 發(fā)布 ??2695次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-10 10:11
你好,當(dāng)月可以計提,次月申報的時候可以抵扣。
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您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好,一般是這樣的,
增值稅計提和繳納會計分錄:
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2025-02-18 10:45:53
進(jìn)項大于銷項不用做分錄,形成留抵
2022-10-17 15:44:17
你好,當(dāng)月可以計提,次月申報的時候可以抵扣。
2022-06-10 10:11:48
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2022-06-10 10:23
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2022-06-10 10:24