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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-06-10 12:00

建議填寫全。或者你問一下客戶收不收?

心靈 追問

2022-06-10 12:02

我們這邊已經(jīng)抄稅申報了,要怎么處理,如果不收的話

玲老師 解答

2022-06-10 12:04

您好。開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以。

心靈 追問

2022-06-10 12:09

當(dāng)月的話就是作廢,跨月的就是開負(fù)數(shù)是吧

玲老師 解答

2022-06-10 12:10

是的,是這樣處理的。

心靈 追問

2022-06-10 12:17

那我已經(jīng)報完稅了也不用管上個月的了吧

心靈 追問

2022-06-10 12:18

那邊發(fā)票是要退回來嗎,我開張紅字的然后再開一張正確的是吧

玲老師 解答

2022-06-10 12:18

您好,啥意思,沒看明白

心靈 追問

2022-06-10 12:47

那上個月的那張沒寫電話的票客戶要退回來給我們嗎

玲老師 解答

2022-06-10 12:47

。對方如果已經(jīng)抵扣了,就不需要退回來。

心靈 追問

2022-06-10 12:48

我是開一個紅字發(fā)票把上個月的沖掉再開張正確的發(fā)票是嗎

玲老師 解答

2022-06-10 12:48

是的,就是這樣處理的。

心靈 追問

2022-06-10 12:54

他要我重開,那就要退回來咯

玲老師 解答

2022-06-10 12:58

已經(jīng)抵扣。已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對方不用退回來。

心靈 追問

2022-06-10 13:29

如果抵扣了就不會要我重開了啊

玲老師 解答

2022-06-10 13:33

開錯誤的發(fā)票就需要重開。

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你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
你好 可以的,這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計(jì)金額)
2022-04-01 11:43:43
你好,這個沒關(guān)系,直接讀入銷項(xiàng)就可以了,它會自動讀入進(jìn)去的。
2023-05-18 17:04:17
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