老師辛苦了。 我有個充值贈送的問題,比如,充值1000元,送600元,看了有些同學(xué)的提問和老師的回答,做法就是: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 1000 財務(wù)費用——銷售折讓 600 貸:預(yù)收賬款 1600 我的問題這個:如果這1600元全部消費: 借:預(yù)收賬款 1600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1454.55 應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅 145.45 實質(zhì)上我們沒有收到1600的收入,僅僅是1000的收入,但是這里面臨增值稅上的問題,我是想問,如果能在確認(rèn)收入的時候把增值稅調(diào)下來。

赤焰真火
于2022-06-14 20:59 發(fā)布 ??1137次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-06-14 21:04
你好,按稅務(wù)局規(guī)定的無償贈送也視同銷售的
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
預(yù)收賬款在借方,實際就是一個應(yīng)收賬款
看下他之前是不是有業(yè)務(wù)掛在了預(yù)收賬款,然后這一次業(yè)務(wù)發(fā)生了還是繼續(xù)掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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