老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話(huà),重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車(chē),是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線(xiàn)在耗材料 統(tǒng)計(jì)車(chē)間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)在線(xiàn)物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車(chē)間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師,你好。想請(qǐng)教一下,內(nèi)賬建賬的話(huà)是和外賬一樣嗎,但是如果有兩個(gè)股東收的錢(qián),怎么知道他們各自的情況呢
答: 不是這樣的。我是說(shuō)期初建賬,是不是和外賬一樣呢。半途中建賬的話(huà),盤(pán)點(diǎn)了那些庫(kù)存,現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收,應(yīng)付,剩下的就是未分配利潤(rùn),未分配利潤(rùn)是不是不準(zhǔn)確呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:新開(kāi)半年的工廠(chǎng),之前沒(méi)有規(guī)范做內(nèi)賬(報(bào)稅給外賬做,出納兼記流水賬:收入/支出),從本月開(kāi)始,要上系統(tǒng),也就是說(shuō)從10月份開(kāi)始正式做賬,這個(gè)期初數(shù)據(jù)該怎么錄入?萬(wàn)事開(kāi)頭難,如果初始錯(cuò)了,那后面的也就都不準(zhǔn)確了。懇請(qǐng)老師指導(dǎo)指導(dǎo)!
答: 同學(xué)你好 盤(pán)點(diǎn)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我之前的會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)沒(méi)有做過(guò)外賬,內(nèi)賬,現(xiàn)在找工作都是要會(huì)做的,我該看哪些課程呢?
答: 同學(xué)你好 外賬內(nèi)賬我們都有的 實(shí)操都是外賬的 你會(huì)報(bào)稅嗎






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實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-06-18 10:16
meizi老師 解答
2022-06-18 10:16
實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)
2022-06-18 10:45
meizi老師 解答
2022-06-18 10:49