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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-06-21 13:59

你好 負數 的原因是什么 

ellenwzz 追問

2022-06-21 14:04

不知道了 老師

玲老師 解答

2022-06-21 14:07

看一下這個科目的明細賬找原因。

ellenwzz 追問

2022-06-21 14:16

找了沒找到

玲老師 解答

2022-06-21 14:18

就先不調整,找到原因才能調整。

ellenwzz 追問

2022-06-21 15:24

老師,如果是結轉增值稅的時候少結轉了銷項呢,但是交的稅是對的

玲老師 解答

2022-06-21 15:30

把結轉的分錄補上。把結轉的分錄補上就可以把結轉的分錄補上就可以了。

ellenwzz 追問

2022-06-21 15:34

具體的分錄怎么做

玲老師 解答

2022-06-21 15:38

是期末少寫了結轉。是期末少寫了結轉分錄嗎?

ellenwzz 追問

2022-06-21 15:39

上一年的    老師

玲老師 解答

2022-06-21 15:48

請說一下,是不是期末?請說一下,是不是期末結轉沒有寫?

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
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