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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-28 09:11

你好,是根據(jù)你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額來算的。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-06-28 09:14

根據(jù)本年累計(jì)的  利潤(rùn)總額嗎,是不是截圖這個(gè)數(shù)據(jù)呢?

東老師 解答

2022-06-28 09:14

對(duì),就是根據(jù)這個(gè)利潤(rùn)總額來算。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-06-28 09:16

好的。
未彌補(bǔ)虧損和前季報(bào)預(yù)繳的數(shù)據(jù)從哪里找呢?

東老師 解答

2022-06-28 09:16

這個(gè)在你申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶出來的。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-06-28 09:39

這個(gè)我知道,在沒申報(bào)之前在哪里找未彌補(bǔ)虧損和前季報(bào)預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 主要是在沒申報(bào)之前要測(cè)算

東老師 解答

2022-06-28 09:40

這個(gè)需要看你匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面的彌補(bǔ)金額。

吳會(huì)計(jì) 追問

2022-06-28 09:58

好的,謝謝老師哈

東老師 解答

2022-06-28 09:58

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎? 如果符合,企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合,企業(yè)所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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