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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-07-06 21:47

你好!具體調整的什么業務?

真誠 追問

2022-07-06 21:52

是這樣老師我是建筑勞務公司21年計提人工費30萬會計分錄借工程施工人工費,貸,其他應付款人工費匯算清繳前沒付,匯算清繳納稅調增30萬.并繳納所得稅4000賬務處理怎么做,同時做完匯算清繳后21年未分配利潤增加和成本減少30萬,2季度資產負債表和利潤表要不要更改

QQ老師 解答

2022-07-06 21:53

你好,不涉及利潤表只會影響資產負債表

真誠 追問

2022-07-06 22:02

怎么改呢老師,我的理解是5月份交所得稅借,應交稅費應交所得稅4000.,貸銀行存款4000,成本減少30萬借其他應付款人工費30萬貸,利潤分配未分配利潤這是5月份的賬務處理,我知道這是21年的帳但記到5月份2季度的實記發生額就不對了

QQ老師 解答

2022-07-06 22:05

您好,是這樣更改這樣的話,因為用的是未分配利潤,所以不影響利潤表的本年利潤

真誠 追問

2022-07-06 22:06

都需要改哪里老師

QQ老師 解答

2022-07-06 22:09

你好,做完憑證后影響五月份的余額資產負債表相關數據會受影響,這樣的這樣的話你資產負債表和利潤表的勾稽關系會差這個數

真誠 追問

2022-07-06 22:12

是的那怎么改老師,利潤表本月數不包括匯算清繳的數據,和期末數據不等于資產負債表的未分配利潤數據

QQ老師 解答

2022-07-06 22:19

您好,這樣的話你要更改未分配利潤的期初數,應交稅費的期初數等上面調整分錄涉及的會計科目的期初數

真誠 追問

2022-07-06 22:20

好的謝謝老師

QQ老師 解答

2022-07-06 22:22

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

真誠 追問

2022-07-06 22:23

老師我交了4000稅金賬務處理咋么做

QQ老師 解答

2022-07-06 22:25

你好,交的什么稅,增值稅還是企業所得稅?

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