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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-07-12 16:40

 你好;  是的。 不用寫增值稅;   比如借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入   

戀念不忘 追問

2022-07-12 17:01

就是確認(rèn)收入直接借:銀行存款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了是吧,貸方不用在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅了因?yàn)閺慕衲?月份開始小規(guī)模免交增值稅是吧 然后因?yàn)闆]有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了,季末也不用在將應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了是嗎

meizi老師 解答

2022-07-12 17:07

 你好1. 是的。 就可以了。 不用寫增值稅  更不用轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入   

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好,是的,是這樣的
2022-01-13 08:25:03
1、直接按減半征收的金額做計(jì)提分錄就是了。 2、是的,計(jì)入營業(yè)外收入,要并入應(yīng)納稅所得額,繳納企業(yè)所得稅的。
2019-11-08 11:20:31
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
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