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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-07-14 13:35

你好,根據你的描述,收到的時候
借:銀行存款,貸:其他應付款
支付的時候
借:其他應付款,貸:銀行存款 

Lili 追問

2022-07-14 13:37

老師我們是根據報關來提前計提了這份運費,實際跟預計有差異,報關單匯率跟實際開運輸發票也有匯兌差。

鄒老師 解答

2022-07-14 13:39

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

Lili 追問

2022-07-14 14:42

老師我們這個海運費是美元的啊,不是正確 人民幣的,人民幣是沒有問題的。美元就不對了吧。

鄒老師 解答

2022-07-14 14:44

你好,不管是人民幣還是美元,代收代付都是這樣處理啊
只是分錄的金額,需要把美元折算成人民幣而已 

Lili 追問

2022-07-14 14:50

老師我們比如報關單比如美元是1000,實際支付是900,那這個差額怎么調,還有啊報關的匯率跟實際開發票的匯率也不可能一致的,這應該怎么調,您這也沒有具體說呢?直接按您這樣做的分錄可以嗎?其他都不用調了嗎?報關單我們在發生時就計入了,運費是后支付的。

鄒老師 解答

2022-07-14 14:52

你好,初始提問是海運費,你提供的信息(報關單比如美元是1000,實際支付是900)沒有海運費啊

Lili 追問

2022-07-14 15:08

那老師意思是讓我再提問別的老師嗎?可能沒明白我再補充一下也不可以嗎?

鄒老師 解答

2022-07-14 15:14

你好,現在還是 海運費的代收代付嗎 
如果是,可以繼續問

Lili 追問

2022-07-14 15:16

對還是這個問題,就是上面我發的情況應該如何寫分錄?

鄒老師 解答

2022-07-14 15:19

請仔細看我們的對話內容

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相關問題討論
您好,可以的執行協議約定。
2022-08-15 16:45:16
收到國外客戶款項時: 借:銀行存款 150,000 貸:預收賬款 150,000 確認銷售收入時(假設不考慮其他稅費和折扣): 借:預收賬款 140,000 貸:主營業務收入 140,000 支付國內外運費時(假設貨代發票已收到并付款): 借:銷售費用 10,000 貸:銀行存款 10,000
2024-05-23 14:03:16
同學你好,應付賬款按照每月的做賬匯率,借:應付賬款(做賬匯率)財務費用-匯兌損益(兩者差額) 貸:銀行存款(實際購匯匯率)
2023-04-13 12:07:18
同學你好 可以開的 你們是海運的的范圍i嗎
2022-05-07 15:38:06
計入營業外就可以了
2022-02-24 14:43:39
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