老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn),在每個(gè)季度申報(bào)增值稅時(shí),是將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的金額合并,來(lái)申報(bào)當(dāng)季度的應(yīng)納增值稅嗎?

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于2022-07-21 09:24 發(fā)布 ??964次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論
嗯對(duì),您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
好的,舉個(gè)例子來(lái)講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)時(shí),應(yīng)分開(kāi)記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。
2023-03-15 15:45:46
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