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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-07-21 10:14

你好,首先同學(xué),你這些是內(nèi)賬還是外賬?你內(nèi)賬的話你付出去的錢。跟你的裝修有關(guān)系的,你都可以計入長期待攤費(fèi)用,然后,后期每個月開銷就可以。借長期待攤費(fèi)用,貸銀行存款,借費(fèi)用或借成本
貸長期待攤費(fèi)用。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:19

老師,每筆付款都需要有人名,長期待攤費(fèi)用設(shè)個二級科目人名,那第二步貸長期待攤費(fèi)用也需要把人名都加進(jìn)去嗎?

李霞老師 解答

2022-07-21 10:20

你好?長期待攤費(fèi)用后面其實可以以直接加上裝修費(fèi)這三個字就行,不需要加人名的。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:23

還有每個月怎么待攤,每個月按比例攤多少?

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:25

如果不加人名,到時候查賬沒法查,付了誰多少,也不知道

李霞老師 解答

2022-07-21 10:25

你好,你這個房子能用多少年?這是你自己的房子還是你租賃的,如果租賃的,你可以按照你的租賃期限,然后去攤銷,但是得一年以上,如果說你自己的房子,你可以多攤銷幾年,大體估計一下這個裝修以后,這個裝修后的效果能用幾年。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:30

效果估計能用5到10年,時間會不會太長?

李霞老師 解答

2022-07-21 10:32

你好不長,你可以按照五年就可以。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:35

如果按長期待攤費(fèi)用不加人名,到時候查賬沒法查,付了誰多少,也不知道,這該怎么辦?

李霞老師 解答

2022-07-21 10:38

你好,要查付給誰錢?因為你都有對應(yīng)的單據(jù),而且長期待攤費(fèi)用,這個科目本身它就不是體現(xiàn)你付給誰錢的這個科目。你如果說想分清楚的話,可以在長期待攤費(fèi)用,裝修費(fèi)后面再加一個三級科目,加上對應(yīng)的名字。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:41

我們目前裝修加購買的東西已經(jīng)有三千萬左右啦,您的意思都可以按長期待攤費(fèi)用入對嗎。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:49

還有如果能開回票是不是得進(jìn)固定資產(chǎn)?

李霞老師 解答

2022-07-21 10:51

你好,你得分情況如果說確實采購的固定資產(chǎn),你計入固定資產(chǎn)就行了,不要通過長期待攤費(fèi)用,如果是購買的一些小材料,然后發(fā)生了一些其他的支出,是跟裝修有關(guān)的,計入長期待攤費(fèi)用。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 10:55

只要是跟裝修有關(guān)系進(jìn)長期待攤費(fèi)用,如果桌椅板凳之類的進(jìn)固定資產(chǎn)對嗎?  老師,如果固定資產(chǎn)沒有開回票,內(nèi)賬我需要提折舊嗎?

李霞老師 解答

2022-07-21 11:00

你好,內(nèi)賬的話,固定資產(chǎn)你該做賬的做賬,該集體折舊的計提折舊,沒有發(fā)票也該怎么做怎么做。

李霞老師 解答

2022-07-21 11:00

只要是固定資產(chǎn)類的,全部計入固定資產(chǎn)。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 11:04

酒店的折舊怎么提,老師告我一下會計分錄

李霞老師 解答

2022-07-21 11:08

酒店的,你可以借主營業(yè)務(wù)成本,貸累計折舊。

實操學(xué)堂 追問

2022-07-21 11:30

是不是累計折舊也得一個品一個品的區(qū)分開  ?  比如,桌子,凳子之類的  這怎么提,老師給我舉例說明一下

李霞老師 解答

2022-07-21 11:34

你好,你都是辦公家具的話,那么統(tǒng)一的給他們確定固定的年限就行,因為不同的內(nèi)容它的折舊年限不同。

李霞老師 解答

2022-07-21 11:34

你的設(shè)備,你的家具,你的電子產(chǎn)品,它折舊年限不同。

李霞老師 解答

2022-07-21 11:34

就比如電子設(shè)備,把它的折舊年限就是三年,但是房屋建筑物的話,折舊年限就是20。

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這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
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2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費(fèi)用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤,因為這部分費(fèi)用的減少應(yīng)該追溯到2024年。調(diào)整分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整;同時借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,需要補(bǔ)記成本費(fèi)用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發(fā)放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應(yīng)付職工薪酬,直接調(diào)整2025年當(dāng)期的成本費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發(fā)放金額大于暫估金額,在2025年補(bǔ)記成本費(fèi)用,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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