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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-04 18:46

不對的,應該是應付職工薪酬,你這個進項沒法抵扣。

郭老師 解答

2022-08-04 18:46

借管理費用、福利費、
應交稅費、應交增值稅進項
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費貸銀行存款,
然后把你的進項轉出,
借管理費用福利費
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

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相關問題討論
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
您好, 您這個是什么業務呢?
2023-06-12 14:45:45
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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