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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-08-08 15:33

你好,法人自己買匯票給公司付材料款
借:原材料,貸:其他應付款—法人代表 

輕描淡寫 追問

2022-08-08 17:00

老師 之前是計入往來的 ,現在怎么沖? 也沒用憑證

鄒老師 解答

2022-08-08 17:01

你好,之前是計入往來的 ,之前的憑證具體是什么呢? 

輕描淡寫 追問

2022-08-08 17:11

借:原材料  貸:供貨商  憑證是供貨商的發票,現在核對往來,貨款是用銀行承兌匯票支付的   支付的憑證也沒有,現在沖往來 請問怎么去的憑證 (匯票轉款記錄)

鄒老師 解答

2022-08-08 17:15

你好,根據你的描述,那就這樣做調整分錄就是了
借:應付賬款—供應商
貸:其他應付款—法人代表 

輕描淡寫 追問

2022-08-08 18:14

老師 原始憑證呢?

鄒老師 解答

2022-08-08 18:31

你好,調整分錄的原始憑證,可以是之前錯誤憑證的復印件 

輕描淡寫 追問

2022-08-09 14:29

可以去銀行打印匯票的交易底單嗎?

鄒老師 解答

2022-08-09 14:30

你好,這個不清楚(抱歉)

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你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
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這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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