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送心意

牛牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2022-08-13 16:51

尊敬的學員你好!
這是因為你上期有余額所以全部抵減了。

明知不可為 追問

2022-08-13 16:53

老師,您好。這個期初余額有10萬多,意思我本年度還能抵減這么多的增值稅嗎?抵減這么多有沒有稅務風險啊?

牛牛老師 解答

2022-08-13 16:55

你這個期初的余額應該是長時間累積下來的吧?你們是不是一直進項比較多,平時不怎么交稅的。

明知不可為 追問

2022-08-13 16:56

是的呢,上個月準備交點稅的,發現又抵減了,現在怎么辦呢?

牛牛老師 解答

2022-08-13 16:58

那現在開始收到的進項發票都暫時不要勾選認證了,這個余額在沒有抵完之前你們交不了稅的,這個留抵會直到抵完,才會開始交增值稅。

明知不可為 追問

2022-08-13 16:59

您的意思是這個月72666.34元的銷項稅額都抵減了?這個月一張發票也不要認證了嗎?

牛牛老師 解答

2022-08-13 17:01

如果想交稅的話,在銷項沒有超過這個留抵之前,進項發票都不要勾選認證了,等留底全部抵完。

牛牛老師 解答

2022-08-13 17:07

在這個留底可以全部抵完的那個月,按照大概想交多少稅,比如想交2萬,那個月銷項10萬,留底當時還剩下3萬,那么扣除留底銷項還剩10-3=7,還需要認證進項7-2=5。

牛牛老師 解答

2022-08-13 17:08

當然同時要考慮到加計抵減的問題

牛牛老師 解答

2022-08-14 14:17

尊敬的學員
答疑完畢請給個五星好評吧
謝謝

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您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
同學你好, 借:應交增值稅-銷項稅 借:應交增值稅-進項稅額轉出, 貸:應交增值稅-進項稅 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
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