

建筑業,預繳增值稅分錄:1、預繳:借:應交稅費-預繳增值稅貸:銀行存款2、月未結轉:借:應交稅稅-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅3、結轉借:應交稅稅-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅稅-未交增值稅請問第3問是這樣做的嗎?
答: 交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
老師請問下預繳稅款做憑證,需要把應交稅費科目/未交增值稅轉入 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅嗎?已經預繳完了
答: 你好不需要做那樣的分錄,只是在本地申報抵減增值稅的時候才做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、機構地計提增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 (銷-進-預繳增值稅186122.3-110981.51-14262.3=60878.48貸:應交稅費-未交增值稅 60878.482、機構地次月繳納增值稅借:應交稅費-未交增值稅60878.48貸:銀行存款60878.483、異地預繳增值稅借:應交稅費-預繳增值稅14262.3貸:銀行存款14262.34、月未結轉預繳增值稅借:應交稅費-未交增值稅14262.3貸:應交稅費-預繳增值稅14262.3麻煩老師看我寫得對不對?找董老師回復
答: 你好,你的會計分錄是對的,
預繳增值稅到年未與哪個科目結平? 1、借:應交稅費——預繳增值稅 貸:銀行存款 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅 3、到年未,應交增費——未交增值稅這個科目與哪個科目結平?
預繳增值稅到年未與哪個科目結平?1、借:應交稅費——預繳增值稅 貸:銀行存款2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅3、到年未,應交增費——未交增值稅這個科目與哪個科目結平?
房地產企業收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么?借:銀行存款 貸:預收賬款借:應交稅費-預交增值稅貸:銀行存款期末的時候結轉到未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅
課件上,建筑業預收款,借:應交增值稅~預繳增值稅貸:銀行存款,月末轉:借:應交增值稅-未交增值稅,麻煩問一下老師,這里月末轉的未交增值稅代表什么意思?



![請問這個預繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片]
老師,那這里摘要說轉出已交增值稅,科目是轉出未交增值稅,感覺有點矛盾,應該怎么理解
有老師說沒問題 有的說有問題](https://al3.acc5.com/755b8028270fc045968c4926aed118ac.png)
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老師,那這里摘要說轉出已交增值稅,科目是轉出未交增值稅,感覺有點矛盾,應該怎么理解
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老師,那這里摘要說轉出已交增值稅,科目是轉出未交增值稅,感覺有點矛盾,應該怎么理解
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