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煥然
于2022-08-17 16:00 發布 ??501次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-08-17 16:03
你好; 這個贈品 是 沒有其他貨物發票給你們銷售嗎 ? 只是開了贈品負數發票給你們嗎
煥然 追問
2022-08-17 16:07
沒有與其他正常貨物一起開,供應商開錯了,贈品單獨開的,當正常貨物一樣開給我們,沒開負數,開的是正數
meizi老師 解答
2022-08-17 16:11
你好 ; 那你要讓對方開負數金額紅沖哦
2022-08-17 16:13
讓對方直接開單獨的折讓負數發票行嗎
2022-08-17 16:15
這樣不叫虛開吧?如果是單獨開折讓負數發票,不需做發紅字信息表和退貨證明的流程是嗎
2022-08-17 16:21
你好; 這個實際給你開了 贈品發票; 但是你 這個贈品退給廠家了; 那么就可以紅沖的; 至于發票丟失了到時要去備案丟失處理; 紅沖發票哈
2022-08-17 16:23
贈品我們收了,當時只拒收發票而已
2022-08-17 16:32
你好; 你發票為啥拒收; 對方 既然開的贈品正數發票; 你就拿著做賬即可 ;反正銷售方那邊會正常報稅的
2022-08-17 16:43
2019年不是我處理的,當時就是退回給供應商作廢,只是業務搞丟了,可以當時覺得收了這個正數贈品發票,公司就要付這3萬多的款,所以干脆就退票讓供應商處理,誰業務員搞丟了,現在供應商能單獨開折讓負數發票給我司嗎,
2022-08-17 16:57
你好; 丟失了按丟失處理即可 ; 丟失了現在要開負數發票 ; 你之前就沒有做賬的話; 你就 要先拿著正數發票 處理分錄才行的; 讓對方給你 記賬聯復印件 來做賬哈
2022-08-17 17:02
那收發票,應付的賬款怎么辦,因為贈品發票是有價款的
2022-08-17 17:03
你好 ; 你這個贈品; 你 這個是送給你; 正常不會支付的 ; 你如果 不支付轉應付賬款到營業外收入去
微信里點“發現”,掃一下
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一般納稅人稅負多少比較合理,應該怎么算
答: 實繳的稅費/營業收入=稅負率
2019年7月18日,公民實業有限公司向北京市益民便利店銷售100箱復印紙,單價為100元,該公司該公司增值稅一般納稅人稅率為13%,收到轉賬支票一張,并辦理進賬手續填制收款憑證
答: 借:銀行存款11300 貸:主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
新成立的公司如何申請一般納稅人資格
答: 你好,稅務登記的時候直接認定一般納稅人
老師,之前是小規模,現在升級一般納稅人,之前開的1%稅率要紅沖是按1%紅沖,再開就是按6%來開票了吧
討論
老師請問一下申請一般納稅人要怎么選請看一下圖
現在12月小規模要申請一般納稅人要立即生效,還沒到小規模申報期要怎么提前報了再申請一般納稅人?具體怎么操作?
請教大家 一個問題。小規模公司,如果6月份再開17萬的票,累計12個月就超500萬了,是不是就要申請一般納稅人?
如何在電子稅局申請一般納稅人呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-08-17 16:07
meizi老師 解答
2022-08-17 16:11
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2022-08-17 16:13
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2022-08-17 16:15
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2022-08-17 16:21
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2022-08-17 16:32
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2022-08-17 16:57
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2022-08-17 17:02
meizi老師 解答
2022-08-17 17:03