成本計算這一塊的,就是比如我六月份,我六月份買了那個那個熱水器,然后當時入庫的那個成本,入庫成本的時候給他重復了,也就是本也就是把那個數量是兩臺的兩臺數量是2100,然后當時就入錯了,把他們那個成本的含稅金額入成了4200。然后,然后這個月的時候付款給那個對方的時候,才發現之前季節那個成本就相當于多記了一多,記記重了,也就是出庫的時候,出庫的時候的那個應付賬款那個金額,他就是也就是重復了,現在是八月份來的,然后我要把這個成本的話,也就是他的這個應付款實,他系統后來就直接生成了4200,實際上只只付給對方是2100,這樣子的話,這個賬該怎么處理?

摩登
于2022-08-25 19:06 發布 ??676次瀏覽
- 送心意
潘潘老師
職稱: 管理會計師 財稅師
2022-08-25 19:30
你好,記重復入賬的,你就把這個憑證紅沖了后再做一個正確金額的就好了
相關問題討論
對的是的,包含在里面。
2022-09-16 10:34:13
你好
因為這個是預計的,未來不知道是開什么稅率的發票
2022-03-02 09:54:19
暫估入庫
借;庫存商品?
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款
2024-10-18 11:25:32
您好
把錯誤的都全部紅沖 然后再做正確的事入賬
2022-08-25 19:31:52
你好,記重復入賬的,你就把這個憑證紅沖了后再做一個正確金額的就好了
2022-08-25 19:30:10
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2022-08-25 19:39
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2022-08-25 19:44
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2022-08-25 19:45