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lily
于2022-10-11 16:18 發布 ??928次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-10-11 16:20
是的,年底需要歸還。是股東就要按分紅交個稅。
lily 追問
2022-10-11 16:32
如果不是股東呢
家權老師 解答
2022-10-11 16:35
是員工的話按工資交個稅。
2022-10-11 16:37
老師 不管是給誰 年底是要歸還的是嗎
2022-10-11 16:40
這個人也不是員工
2022-10-11 16:46
是的,不管是給誰 年底是要歸還的。除非是用于采購生產經營物資
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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lily 追問
2022-10-11 16:32
家權老師 解答
2022-10-11 16:35
lily 追問
2022-10-11 16:37
lily 追問
2022-10-11 16:40
家權老師 解答
2022-10-11 16:46