老師,小規(guī)模公司,一季度開(kāi)票超45萬(wàn)繳納了增值稅,三季度紅沖了一張普票,上稅務(wù)更正了增值稅納稅申報(bào)表,有退稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?
歲月靜好
于2022-10-11 18:53 發(fā)布 ??866次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)
2022-10-11 18:54
借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸,銀行存款等
收到退稅
借,銀行存款
貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅
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增值稅申報(bào)表是指納稅人在每一期報(bào)稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫(xiě)的稅收申報(bào)表,主要用于納稅人申報(bào)當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過(guò)各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖募{稅人在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),需要先填寫(xiě)抵減項(xiàng)目欄,具體來(lái)說(shuō),首先在銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫(xiě)本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫(xiě)本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
此外,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會(huì)計(jì)憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時(shí),提交適當(dāng)?shù)臅?shū)面申請(qǐng),申請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。
拓展知識(shí):增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計(jì)應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
您好, 是的,就是你說(shuō)這樣的
2024-03-09 13:01:38
需要的
在免稅項(xiàng)目最后一行填寫(xiě)
2020-10-12 10:56:02
你好,要下期增值稅報(bào)表才看得到出抵減
2023-04-10 15:38:34
負(fù)數(shù)說(shuō)明你多交了去申請(qǐng)退稅
2022-01-04 19:20:49
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