

想問一下老師我們的帳在外賬公司那里,我發(fā)現(xiàn)他給我們的報表中其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款有好多帳掛在上面沒處理,但是和我們實際業(yè)務(wù)根本就不符合,我理解的就是他們做賬做錯了,像這種的話我現(xiàn)在接過來做帳我能不能都把它們掛在,其他應(yīng)收款待查差異,或應(yīng)付賬款待查差異,這個樣的科目里面,等到后續(xù)查出來了再做調(diào)整
答: 可以的,這是處理遺留亂賬的穩(wěn)妥過渡方法。 過渡處理 你可以設(shè)置 “其他應(yīng)付款 - 待查差異”“應(yīng)付賬款 - 待查差異” 等過渡科目,把與實際不符的往來余額先轉(zhuǎn)進去,這樣能先把真實的往來科目清理干凈,不影響新賬推進。 后續(xù)動作 后續(xù)再按大額、長期掛賬優(yōu)先的原則去核對原始憑證、流水,查明原因后逐一調(diào)整,記得留存好每筆調(diào)整的依據(jù)。
應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款可以提壞賬準備嗎?我們公司好多這樣的賬
答: 其他應(yīng)收款是借方余額,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款是貸方余額嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師應(yīng)付賬款與其他應(yīng)付款,應(yīng)收賬款與其他應(yīng)收款有什么區(qū)別
答: 您好同學 應(yīng)收應(yīng)付一般是公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 比如貨款 其他應(yīng)收其他應(yīng)付一般是核算主營業(yè)務(wù)客戶供應(yīng)商之外的事項的,比如押金、個人借款等







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


