收到個(gè)人代開發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱,支付 問
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請問印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專款專用,賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費(fèi) 答
老師,我們過年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購入的地板和門能計(jì)入哪些 問
這個(gè)是可以開專票的 答


3月5日,向乙企業(yè)銷售商品一批,價(jià)值100 000元,增值稅率17%收到甲方開出并承兌的商業(yè)匯票一張,面額120 000元,其中包含乙企業(yè)為甲方代墊的運(yùn)雜費(fèi)用3000元。期限6個(gè)月,為帶息票據(jù),年利率6%。·采購商品,開出商業(yè)匯票時(shí):?6月30日計(jì)提利息時(shí):9月6日票據(jù)到期時(shí),甲方無力兌付票據(jù):
答: 同學(xué)你好 問題完整嗎
1.簡答題3月5日,乙向甲企業(yè)銷售商品一批,價(jià)值100000元,增值稅率17%,收到甲方開出并承兌的商業(yè)匯票一張,面額120000元,其中包含乙企業(yè)為甲方代墊的運(yùn)雜費(fèi)用3000元。期限6個(gè)月,為帶息票據(jù),年利率 6% 。1、采購商品,開出商業(yè)匯票時(shí):2、6月30日計(jì)提利息時(shí):3、9月6日票據(jù)到期時(shí),甲方無力兌付票據(jù):
答: 你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
37.某百貨商場(一般納稅人)2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):商場本月從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)商品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款為19000元,支付運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)10000元(運(yùn)雜費(fèi)不能抵扣),購進(jìn)商品貨款均已支付并已驗(yàn)收入庫;該商場銷售商品取得收入300000元(其中銷售化妝品取得收入100000元,銷售金銀首飾取得收入200000元)。要求:以元為單位,計(jì)算該商場應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅(增值稅稅率13%、化妝品消費(fèi)稅稅率30%、金銀首飾消費(fèi)稅稅率為5%)。
答: 根據(jù)你所提供的信息,該商場應(yīng)繳納的增值稅為19000元,此外,根據(jù)不同商品類別的消費(fèi)稅稅率,該商場還應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為:化妝品消費(fèi)稅30000元,金銀首飾消費(fèi)稅10000元,因此,總計(jì)繳納的稅費(fèi)為40000元。










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