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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-11-11 15:30

您好,您的分錄我看一下吧

Lili 追問

2022-11-11 16:05

借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:07

這個分錄是不對的把,你是進項多了?

Lili 追問

2022-11-11 16:26

是的,我本月是有銷項的,也就是進項大于銷項?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:29

進項大于銷項的分錄是 借 應交稅費未交增值稅  貸 應交稅費-增值稅-轉出多交增值稅

Lili 追問

2022-11-11 16:32

老師是這樣的,我們本月有進項稅600,銷項有500,月末如何結轉分錄呢?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:33

就是我說的分錄,金額寫100

Lili 追問

2022-11-11 16:37

我不得先結轉進項再結轉銷項嗎?最后剩余100,為什么借 應交稅費未交增值稅  貸 應交稅費-增值稅-轉出多交增值稅?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:43

這個是不需要的,因為一般納稅人是直接按照差額的

Lili 追問

2022-11-11 16:45

明白了,那也就是差額要寫個分錄就可以了是嗎?差額要寫成借 應交稅費未交增值稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出多交增值稅?

小鎖老師 解答

2022-11-11 16:49

嗯對是這個意思的

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學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
同學你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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