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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-11-15 14:22

你好,是這樣理解的,也就是這個費用咱除了可以扣除100萬以后還可以再扣除75萬,這樣我們的利潤金額就會減少了更多了。

Q 追問

2022-11-15 14:26

減免的稅額呢
是多少
是75還是175啊?

李霞老師 解答

2022-11-15 14:28

你好,減免的他跟減免的稅額沒有直接的關系,這里并不能稱之為減免的稅額,這里他就不是稅額

Q 追問

2022-11-15 14:37

那這個減免稅額是啥

李霞老師 解答

2022-11-15 14:38

你好,也就是咱是高新技術企業,咱的企業所得稅稅率是15%,正常的企業所得稅稅率是25%,所以相當于咱減免了10%,可以打開那個所得稅的報表看一下,嗯,它有一行專門體現減免稅額的,可以填到這個表格上,減免的是10%的部分。

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相關問題討論
你好!你具體是什么問題呢
2023-12-04 17:31:16
你好 ;? ? ? 具體是哪個部門的。 是研發部門發生的嗎?? ?
2022-02-16 12:53:28
你好,可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答,其他老師也可以看到的
2022-01-30 15:51:47
您好,需要結合題目
2022-07-26 20:33:50
用于企業研發歸入研發范圍的就是了哈,可以加計扣除的哦, 未形成無形資產計入當期損益的,在按規定據實扣除的基礎上,自2021年1月1日起,再按照實際發生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產的,自2021年1月1日起,按照無形資產成本的200%在稅前攤銷。
2022-05-08 23:47:46
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