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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-11-16 14:05

內(nèi)賬的話按照實(shí)際的來設(shè)置就可以

海兒 追問

2022-11-16 14:09

不知道用其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款,應(yīng)收和應(yīng)付科目需要用嗎

海兒 追問

2022-11-16 14:12

老師知道怎么設(shè)置科目嗎

樸老師 解答

2022-11-16 14:20

同學(xué)你好
都可以用

只要同一個單位或者個人用一個往來科目就可以

海兒 追問

2022-11-16 14:43

老師,還是不明白,收到掛靠方的現(xiàn)金,借:現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款  購入商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 付款借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 銷售商品 借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,收管理費(fèi),借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,感覺好像還有一個其他應(yīng)付款科目沒用 ,老師,你看怎么弄對

樸老師 解答

2022-11-16 14:49

同學(xué)你好
這個不是必須都用的
只要同一個單位或者個人用一個往來科目就可以

海兒 追問

2022-11-16 14:55

好的,謝謝老師,

樸老師 解答

2022-11-16 15:05

同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 內(nèi)賬需要記清楚科目的 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來的 和外賬科目一樣可以
2023-02-15 16:14:28
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2023-02-18 11:20:38
內(nèi)賬的話按照實(shí)際的來設(shè)置就可以
2022-11-16 14:05:21
您好,貸方用其他應(yīng)付款。
2023-11-14 13:20:09
1.對于被掛靠公司收到回款并扣除管理費(fèi)的情況: 首先,當(dāng)被掛靠公司收到回款時,你們單位應(yīng)記錄為應(yīng)收賬款的增加。 接著,當(dāng)被掛靠公司扣除管理費(fèi)后,你們單位應(yīng)記錄管理費(fèi)的支出,并相應(yīng)減少應(yīng)收賬款。 分錄示例:借:應(yīng)收賬款(回款金額);貸:主營業(yè)務(wù)收入(回款金額-管理費(fèi)),貸:管理費(fèi)用(管理費(fèi)金額)。 1.對于被掛靠公司替你們支付材料費(fèi)的情況: 你們單位應(yīng)記錄材料費(fèi)的增加,并同時記錄應(yīng)付賬款給被掛靠公司。 當(dāng)被掛靠公司實(shí)際支付材料費(fèi)時,你們單位應(yīng)沖減應(yīng)付賬款。 分錄示例:借:原材料/庫存商品(材料費(fèi)金額);貸:應(yīng)付賬款-被掛靠公司(材料費(fèi)金額)。當(dāng)被掛靠公司支付后,借:應(yīng)付賬款-被掛靠公司(材料費(fèi)金額);貸:銀行存款/現(xiàn)金(材料費(fèi)金額)。
2024-03-25 09:41:01
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