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實操學堂
于2022-11-25 16:31 發布 ??1123次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-11-25 16:31
你好,在未開具發票那里填一個負數的銷售額,負數的稅額,這樣他倆一正一負合計數就是零了,咱也不用多交稅款了。
實操學堂 追問
2022-11-25 16:34
未開票收入是負數能正常申報嗎
李霞老師 解答
2022-11-25 16:40
你好,因為還有正常開發票的正數。的銷售額和銷項稅額,所以它倆相加以后余額就是零,可以正常申報的。
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增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
增值稅預交申報是 一般人申報增值稅用的嗎?
答: 你好!一般是工程類房地產企業預交稅金填寫的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
超市零售業申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
討論
老師,稅控盤可以抵減增值稅,這個填寫到增值稅減免申報明細表里,還是增值稅申報表里
本月銷售負數,申報增值稅時不能填負數,這樣報表和增值稅申報表收入不一致怎么辦?增值稅報表里應該怎么填寫?
出口的技術咨詢服務 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務局人家說除過技術轉讓和研發產生的服務費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
我公司的賬期是26號——次月25號,這樣的賬期要如何申報增值稅?
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 32780 個
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實操學堂 追問
2022-11-25 16:34
李霞老師 解答
2022-11-25 16:40