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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-27 17:50

你好;正常是先彌補(bǔ)虧損 -然后計(jì)算所得稅繳納 -  在去計(jì)提盈余公積 -  在做分紅   

胖子 追問

2022-12-27 17:55

那發(fā)放的時(shí)間,有限制嗎

meizi老師 解答

2022-12-27 17:56

你好; 這個(gè)是股東約定的;一般是年末哈  

胖子 追問

2022-12-27 18:01

年末就還沒有交企業(yè)所得稅,但是你又說要交了企業(yè)所得稅之后在分紅,這樣是矛盾的嗎

meizi老師 解答

2022-12-27 18:02

你好 ; 你們自己   可以計(jì)算的;   你 沒有繳納; 年末 你自己業(yè)務(wù)都可以手動(dòng)去計(jì)算 所得稅的  和利潤金額的; 不是等著你1月  報(bào)稅了才會(huì)去  考慮所得稅 和分紅的 ;   你自己算可以算的。   

胖子 追問

2022-12-27 18:05

所以你說的年末是自然年度的年末,如果放在明年1月份,那也是可以的,是這樣嗎

meizi老師 解答

2022-12-27 18:05

你好1;  是的;  可以年末或者年初發(fā) ;都可以的; 看你們單位股東怎么約定的;   

胖子 追問

2022-12-27 18:08

發(fā)放的金額有限制嗎?我們可不可以約定發(fā)放10w或者20w,這個(gè)額度肯定是少于提取盈余公積金之后的余額的

meizi老師 解答

2022-12-27 18:08

你好; 沒有限制金額哈; 自己約定哈;     

胖子 追問

2022-12-27 18:13

如果是1月份分紅,就在2月份報(bào)稅嗎

meizi老師 解答

2022-12-27 18:14

你好;  是的; 支付的次月來報(bào)個(gè)稅哈   

胖子 追問

2022-12-27 18:17

好的,謝謝解答

meizi老師 解答

2022-12-27 18:18

不客氣的; 幫到你就好  

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎? 如果符合,企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合,企業(yè)所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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