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'normal heart^ω^
于2023-01-02 13:37 發布 ??846次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-01-02 13:37
你好,沒錯,直接這么做到就行。
'normal heart^ω^ 追問
2023-01-02 13:42
這個需要在去年錯的那個記賬憑證上標注下嗎?去年的報表什么不用調整吧
東老師 解答
2023-01-02 13:44
對,你直接做到今年就可以。
那今年的管理費用就不準確了,利潤也不準確了,沒關系的吧
2023-01-02 13:45
對這個小企業其實沒啥影響。
2023-01-02 13:47
還有個問題,我們20年租了一個集裝箱,交了押金10000,記入其他應收款了,當時約定每天租金5元,現在結賬領導說買了吧,不用給租金了又付了點錢,給開了發票。這個怎么入賬,借固定資產,貸其他應收款 銀行存款,計提的話從什么時候開始提呢
2023-01-02 13:48
做是這么做的,入賬就是從轉為固定資產的時候開始計提折舊
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2023-01-02 13:42
東老師 解答
2023-01-02 13:44
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2023-01-02 13:45
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