個人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個稅 問
同學(xué)你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進(jìn)來需要繳 問
同學(xué),你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個員工的單個月份社保情況 問
同學(xué),你好 社保繳費(fèi)明細(xì)里面 答
咨詢下,業(yè)務(wù)憑證科目,由業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整為職工福利, 問
您好,既然費(fèi)用變化了,賬上肯定也是得調(diào)整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費(fèi)發(fā)票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發(fā)票 答


(1)月份終了時,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出多交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(2)月份終了時,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅請問,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅”“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”期末余額怎么處理?
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
老師,一般納稅人增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師這部做完,還需要做借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎
答: 正在處理過程中中,好的










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start from zero? 追問
2023-01-04 15:44
meizi老師 解答
2023-01-04 15:46
start from zero? 追問
2023-01-04 15:49
meizi老師 解答
2023-01-04 15:52