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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-01-10 15:57

你好,進項稅大于了銷項稅,就按進項和銷項申報,稅額留底就是了 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 15:59

是按照實際稅額填寫進項,稅額留底是么?留底會不會有風險?

鄒老師 解答

2023-01-10 16:00

你好
因為進項大于銷項,差額就會結轉以后月份抵扣啊。
稅額留底,是沒有什么風險的 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 16:03

昨天問的另外一個老師,她給我的回復是說留底的話可能會存在預警,所以我很糾結到底該怎么申報呢?

鄒老師 解答

2023-01-10 16:04

你好,沒有規定期末不能有留底稅額啊 

???? ???? ???? 追問

2023-01-10 16:24

粗略計算了一下,我們公司銷項稅是25.49萬,進項稅共計29.27萬(采購進項稅有25.37萬,采購一輛公車1.7萬,還有公司開具的收購發票大概可以抵2.2萬),除了勾選的以外,開具的收購票在申報表中,自己如實的填寫是么?

鄒老師 解答

2023-01-10 16:26

你好,是的,據實填寫申報就是了 

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同學您好,月末的時候,進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好!具體怎么不明白? 進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時,必須按稅法規定嚴格審核。 銷項稅額是銷售方根據納稅期內的銷售額計算出來的,并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
同學你好 對的 是這樣計算
2022-02-15 10:39:19
這個你全部認證也是可以。
2022-04-11 09:53:48
進項稅是取得專票上注明的稅金,銷項稅就是你開出去的專票上注明的稅金
2022-03-05 10:20:52
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