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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-01-12 15:58

您好,你結轉的時候,貸方是啥科目啊

活力的芝麻 追問

2023-01-12 16:05

平時每個月做賬都要做的一筆分錄就是這個,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅   30000
                                                                         貸:應交稅費-未交增值稅   30000
繳稅時:借:應交稅費-未交增值稅 30000
                 貸:銀行存款  30000
 這樣截止2022年底應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目借方余額就有311728.18元,請問這個311728.18借方余額怎么處理?

小鎖老師 解答

2023-01-12 16:08

這個科目不調整,因為他會自動結轉到未交增值稅,或者等有多交增值稅的時候抵消

活力的芝麻 追問

2023-01-12 16:31

怎么可能會自動結轉到未交增值稅科目呀,每個月都是手工做一個分錄轉到應交稅費-未交增值稅,然后繳稅再從借方沖減應交稅費-未交增值稅。應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目從1至12月累計余額是31萬多,沒有自動結轉呀

小鎖老師 解答

2023-01-12 16:39

你沒有轉出多交增值嗎?

活力的芝麻 追問

2023-01-12 16:49

轉出多交增值稅?,為什么要轉這個科目

小鎖老師 解答

2023-01-12 16:52

當你們進項大于銷項的時候,就會這樣結轉的

活力的芝麻 追問

2023-01-12 16:55

進項大于銷項的,不抵扣呀,留著后面抵扣。不需要轉出多交增值稅吧

小鎖老師 解答

2023-01-12 17:05

是需要做一筆這樣的分錄  借 應交稅費 未交增值稅  貸 應交稅費 應交增值稅 轉出多交增值稅。這樣的

活力的芝麻 追問

2023-01-12 17:15

截止12月底留底進項稅額還有54萬,但是轉出未交增值稅年底借方余額31萬多,54+31=85萬了

小鎖老師 解答

2023-01-12 17:16

這倆是相減的,不是相加的,因為留底是進項,轉出未交是銷項

活力的芝麻 追問

2023-01-12 17:22

嗯,我是說轉出未交增值稅年底借方余額31萬,怎么處理?你看下截圖

小鎖老師 解答

2023-01-12 19:04

從另外一個方向轉到你的轉出未交增值稅

小鎖老師 解答

2023-01-12 19:04

另外一個方向寫成,應交稅費未繳增值稅

活力的芝麻 追問

2023-01-13 09:29

不對吧,未交增值稅2022年年底借方余額31萬,截止12月份已做交28萬,還有3萬在2023年1月5號就申報繳稅了,未繳增值稅不存在這么多金額呀,如果未繳增值稅有31萬那豈不是重得交31萬的稅

小鎖老師 解答

2023-01-13 14:38

怎么可能,你繳納的時候,未交增值稅不是在借方?

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學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
未交增值稅根據轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
同學你好,抵扣的時候做分錄,平時不做
2022-01-06 21:23:45
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