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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2023-01-12 16:33

你好同學(xué),因為計提了壞賬準備,會使得可抵扣暫時性差異增加,遞延所得稅資產(chǎn)增加

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-01-12 17:03

謝謝老師,請問計提遞延所得稅的分錄是:借-所得稅費用-遞延所得稅-2222。   借-遞延所得資 產(chǎn)-壞帳準備2222  對嗎?

小默老師 解答

2023-01-12 17:21

同學(xué),這個方向反了,應(yīng)該是
借-遞延所得資 產(chǎn)-壞帳準備2222 
貸-所得稅費用-遞延所得稅-2222

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你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
同學(xué),你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
你好,正在回復(fù)題目
2024-06-10 14:08:12
您好,是所得稅費用=應(yīng)交所得稅? 加遞延所得稅負債? - 遞延所得稅資產(chǎn)
2024-08-03 21:42:17
同學(xué)你好 遞延所得稅費用=(遞延所得稅負債期末余額-遞延所得稅負債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2022-03-11 10:38:07
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