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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-01-13 13:51

你好; 沒有銷項(xiàng)稅的 ;       你是外購工程物資使用計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅  

Emily 追問

2023-01-13 13:58

是進(jìn)項(xiàng)稅額,我說錯(cuò)了,那是不是還要再加一個(gè)分錄呀?借方還應(yīng)該有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)

meizi老師 解答

2023-01-13 14:03

你好;    你收到的是專票  就可以做進(jìn)項(xiàng)稅; 你看看你發(fā)票   

Emily 追問

2023-01-13 14:07

如果沒有的話,那就按照我上面發(fā)的圖片那樣子做嗎

meizi老師 解答

2023-01-13 14:14

 你好;  是的; 沒有進(jìn)項(xiàng)稅; 就按截圖里面去做   

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您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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