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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2023-01-16 11:22

需要的可以這樣填寫,沒問題的。

Reborn 追問

2023-01-16 11:25

老師,那需要結轉這個未分配利潤-91萬嗎?因為12月也需要結轉本年的未分配利潤,這兩個沖突嗎?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 11:40

不沖突啊,因為吸收合并的話,被吸收的公司它已經不存在了,他賬上的科目余額你肯定要給他轉過來。

Reborn 追問

2023-01-16 11:41

老師,那需要結轉合并的這個未分配利潤-91萬嗎?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 11:46

需要結轉過去的,那么結轉過去之后,這一部分利潤就相當于他們已經產生在一個單位了,然后這個單位就正常做賬就行了。

Reborn 追問

2023-01-16 11:55

老師,這一部分結轉的會計分錄就是   借:本年利潤  -91萬      ;貸:利潤分配-利潤未分配   -91萬
這樣結轉對嗎?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 11:57

嗯,對的,這個就是年末的時候,本年利潤轉到未分配利潤的處理。

Reborn 追問

2023-01-16 12:01

老師,你得意思是都寫在12月,它就自動結轉嗎?被吸收公司的未分配利潤-91萬和本公司的未分配利潤,都是可以自動結轉嗎?

Reborn 追問

2023-01-16 12:24

老師,我試過了,在年末12月寫被吸收公司的未分配利潤-91萬,不能自動結轉?應該怎么手動寫會計分錄?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 12:30

就是你這兩個賬務處理,結轉本年利潤是在12月末必須要處理的,后面你吸收投資轉資本公積,這個的話就是根據你什么時候發生,什么時候處理就行了。

Reborn 追問

2023-01-16 12:35

老師,那我應該怎么處理吸收合并的未分配利潤?怎么寫會計分錄?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 12:49

吸收合并的時候,你就是看一下被吸收方他有哪些余額,你全部給他轉過來呀,借資產類,貸負債類和所有者權益類。

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 12:49

然后這個時候出現差額的話,差額你就放到資本公積。

Reborn 追問

2023-01-16 13:01

老師,我是這樣寫的會計分錄,對嗎?
什么的差額,放到資本公積里面?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:03

就是如果說對方他轉過來的科目,借方和貸方不平衡,放到資本公積,但是一般都是平衡的。

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:04

我覺得你這個分路是不對的。你應該是看對方有哪些明細余額,比方說他有資產的余額,你就是借相關的資產,有負債就貸相關的負債和所有者權益。

Reborn 追問

2023-01-16 13:10

老師,銀行存款有余額,會計分錄是
借:銀行存款
貸:實收資本

這樣對嗎?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:20

不對。你不是每一個科目去給他做一個分錄,你是把他所有的科目做一筆分錄,他賬上有資產,有負債,有所有的權益,你只有一筆分怒借資產、貸負債和所有者權益。

Reborn 追問

2023-01-16 13:32

老師,這樣對嗎?
但是被吸收銀行存款和現金還沒有都轉到本公司,可以等全部轉到本公司之后再寫吸收合并的會計分錄嗎?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:41

你看了前面給您的回復了嗎

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:41

你不是每一個科目去給他做一個分錄,你是把他所有的科目做一筆分錄,他賬上有資產,有負債,有所有的權益,你只有一筆分怒借資產、貸負債和所有者權益。

Reborn 追問

2023-01-16 13:47

老師,我給你發的截圖就是所有的余額,是平了
我想問賬上的資本還沒有轉到本公司,可以寫這個會計分錄嗎?

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:47

他沒有負債嗎,沒有其他的所有者權益嗎

Reborn 追問

2023-01-16 13:50

對的,都已經沒有了,沒有其他所有者權益

陳詩晗老師 解答

2023-01-16 13:52

那你這里就是正確的,沒問題

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2025-08-31 09:31:54
您好, 不可以的,不能這樣操作的
2024-03-15 14:37:07
除非公司要注銷可以的
2024-03-15 14:41:04
你好 1.如果確實無法嘗還的話; 你? 就不轉了。直接去申請注銷即可? ?
2022-05-19 09:16:10
不增加新股東。
2022-07-19 11:35:27
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