

你好,老師 建筑安裝企業為甲公司安裝XXX項目 購買原材料 分錄:借:原材料 貸:銀行存款 工地領用時 分錄: 借:工程施工---xx項目--材料款 貸:原材料 甲方要求開具原材料發票時 分錄:借:主營業務收入--XX項目--材料?? 貸:應收賬款--甲公司 結轉成本分錄:借:主營業務成本---原材料??? 貸:工程施工--XXX項目--材料款請問 整個業務對嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做分錄
掛靠別的單位的又分包給別的公司掛靠人沒有實際的公司,材料商開票給分包公司,分包公司給材料商轉錢,材料商把多余的工程款給我們項目的私戶轉,我們項目部的內賬怎么入賬
答: 同學你好 內賬的話計入成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好, 公司預提了成本--材料 借:工程施工 貸 其他付款 --材料,現在工程款到公司,材料的發票也到公司,材料款也付給材料商,現在 如何沖工程施工 ,和材料的付款 賃證
答: 同學,你好 作紅字分錄,就可以沖銷






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李愛文老師 解答
2017-08-26 19:37
ZJUN 追問
2017-08-29 14:50
李愛文老師 解答
2017-08-29 14:58
ZJUN 追問
2017-08-29 15:24
李愛文老師 解答
2017-08-29 15:28