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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-29 12:03

你好,你還有一個分錄沒有做,接應交稅,非應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅,貸銀行

Lili 追問

2023-01-29 13:25

老師您好,我們是進項多,銷項少,進項有余額。

郭老師 解答

2023-01-29 13:29

你好,那就剩下的不用做的,做完了,這上面兩個就可以的轉出未交增值稅,在借方用余額表示留底。

Lili 追問

2023-01-29 14:30

老師那我做的分錄對嗎?

郭老師 解答

2023-01-29 14:30

你好,你做的分錄是正確的。

Lili 追問

2023-01-29 14:48

老師您好,如果本月有應交稅費待認證進項稅額,如果本月使用,如何寫分錄?

郭老師 解答

2023-01-29 14:52

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

Lili 追問

2023-01-29 16:05

老師要是抵銷的時候再把進項稅轉到借應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅這嗎?

郭老師 解答

2023-01-29 16:09

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
年末的應交稅費-未交增值稅借方余額,不要轉
2021-01-04 11:08:59
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
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