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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-01-29 16:36

借:所得稅費(fèi)用(紅字)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅(紅字)

假如 追問

2023-01-29 16:50

不用以前年度損益調(diào)整啊?

小鎖老師 解答

2023-01-29 16:51

用,我沒發(fā)完剛才,現(xiàn)在給您發(fā)

小鎖老師 解答

2023-01-29 16:52

沖減以前年度多提所得稅的會(huì)計(jì)分錄   1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅               貸:以前年度損益調(diào)整   2、借:以前年度損益調(diào)整               貸:利潤(rùn)分配

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所得稅費(fèi)用分錄: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅 貸:銀行存款 對(duì)的
2022-01-17 19:07:28
你好,第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄可以的。
2023-04-18 08:34:16
同學(xué), 對(duì)的 可以這么理解。
2022-07-31 14:32:17
您好!請(qǐng)問題目是什么呢?
2022-10-30 21:09:01
1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)(即利潤(rùn)總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
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