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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-02-16 13:52

你好 沒有影響的呢  

陳洋 追問

2023-02-16 20:34

老師,那匯算清繳時要調(diào)整嗎?
因為報稅時,稅務(wù)肯定是記在12月的稅款,但我記的賬是23年1月的,不一至沒問題吧?

玲老師 解答

2023-02-16 20:48

通過以前年度損益調(diào)整科目不用調(diào)整

陳洋 追問

2023-02-16 20:57

麻煩老師給出以前年度損益分錄吧,感謝!

玲老師 解答

2023-02-17 06:21

借,應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,,應(yīng)交稅費

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相關(guān)問題討論
普通發(fā)票不需要做應(yīng)交稅費的,直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
你好 不是的,但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-03 22:07:26
你好,是一般納稅人單位,根據(jù)銷項稅額、進項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
2021-10-23 19:32:59
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