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于2023-02-22 11:06 發(fā)布 ??551次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2023-02-22 11:08
同學,你好,這個是可以的
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,請問代賬公司做的應收賬款和應付賬款是負數(shù),是什么原因?怎么調(diào)帳呢?
答: 你好,應收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認收入, 這個應付賬款是提前支付給人家的。
應收賬款負數(shù)-11295。應付賬款也是–11295。這個要怎么調(diào)賬?
討論
老師好,填報表,如果只用到了應收賬款和應付賬款,沒有用另外兩個的話,那重分類,該如何填呢?
應收賬款和應付賬款,在計算預算管理的時候,用加上期初數(shù)嗎?為什么我做的題目沒有加期初數(shù)呢,只是用本季度的應收應付數(shù)呢?
我想問下,就是把舊公司的應付賬款和應收賬款可以轉(zhuǎn)到新公司嗎,應該怎么做目錄
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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