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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-06 14:42

您好,借:財務費用-利息支出等科目,代;應收賬款等科目。等發票有了之后再調整處理。

come on ! 追問

2017-11-06 14:44

發票來了怎么調整?沖紅嗎?那現在這步不用暫估之類的吧?

王雁鳴老師 解答

2017-11-06 14:47

您好,是的,發票來了之后,再全額紅沖,現在這步就相當于暫估了。

come on ! 追問

2017-11-06 14:50

貸銀行存款,沖紅的話合適嗎

王雁鳴老師 解答

2017-11-06 15:10

您好,如果有銀行存款的話,心量的通過應收賬款,或者應付賬款調整吧。

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相關問題討論
同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
2023-04-14 17:02:15
借庫存商品 貸銀行存款
2023-04-14 16:49:50
你好,預收賬款的時候分錄 借,銀行存款,貸,預收賬。
2023-04-04 11:53:51
你好,已經做賬的需要進項稅額轉出,未做的直接計入相關的資產費用成本
2019-12-13 10:03:56
10月份做 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2018-11-05 15:19:16
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