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come on !
于2017-11-06 14:27 發布 ??935次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-06 14:42
您好,借:財務費用-利息支出等科目,代;應收賬款等科目。等發票有了之后再調整處理。
come on ! 追問
2017-11-06 14:44
發票來了怎么調整?沖紅嗎?那現在這步不用暫估之類的吧?
王雁鳴老師 解答
2017-11-06 14:47
您好,是的,發票來了之后,再全額紅沖,現在這步就相當于暫估了。
2017-11-06 14:50
貸銀行存款,沖紅的話合適嗎
2017-11-06 15:10
您好,如果有銀行存款的話,心量的通過應收賬款,或者應付賬款調整吧。
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我們有部分支付了貨款,一部分已經支付貨款,一部分已經開票了,怎么做賬?
答: 同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
你好,我們有部分支付了貨款,一部分已經支付貨款,一部分已經開票了,怎么做賬?
答: 借庫存商品 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票已經認證了,但是稅務局說那是不能抵扣的,現在我要怎么做賬,一部分是之前已經做賬了,一部分是這個月還未做賬的,分別怎么處理
答: 你好,已經做賬的需要進項稅額轉出,未做的直接計入相關的資產費用成本
.從銀行存款中支付本季度短期借款利息15000元,本季度前兩個月已預提短期借款利息10000怎么做分錄呀
討論
貨款全部支付,一部分未開發票,一部分已開發票 怎么做賬
貨物已發出,已經確認收入,發票已開,對方發現有質量問題,不退貨,退部分貨款,隔月,怎么做賬?開負數普票還是?因為專票不能開部分負數票?
2020年12月的購貨發票,在當期沒有入賬,現在要入賬的話怎么做分錄,商品部分已經開具了銷售發票,但沒有結轉相應成本
老師,我公司買了一個柜子,發票已經抵扣了,后來了解市場價,對方金額太貴了,雙方協商只給一部分貨款,另一部分就當優惠了,這樣不支付的這部分貨款怎么做賬啊?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 14949 個
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2017-11-06 14:44
王雁鳴老師 解答
2017-11-06 14:47
come on ! 追問
2017-11-06 14:50
王雁鳴老師 解答
2017-11-06 15:10